您当前的位置:首页>新视界>18luck吧 >财政局> 内容
为进一步强化审计整改力度,保障审计后续整改工作落到实处,7月起,新北区财政局严格按照2023年财政“同级审”审计整改要求,积极落实审计整改意见。
一是提高政治站位,强化组织领导。区财政高度重视审计整改工作,将落实“同级审”整改工作作为当前一项重要的政治任务来抓,成立了专门的审计整改工作小组,由局长作为第一责任人,分管领导、业务处室负责人作为直接负责人,层层压实责任,确保将问题全面整改落实到位。
二是采取有力措施,推进责任落实。坚持以问题为导向,制定整改任务分解表,将审计报告反映的2方面5个问题,进行层层分解部署,要求各业务处室严格按照整改时限,有针对性地制定每个问题的整改方案。对涉及到预算单位的整改问题,加强沟通配合,认真分析问题产生的原因,协助建立完善内控管理制度。
三是通过以点带面,建立长效机制。在落实整改措施的同时,根据审计提出的问题,通过举一反三,对财政管理情况进行了一次全面梳理,特别对预算执行、预算绩效及债券管理等方面存在的问题和困难进行了深入研究,持续推进各项管理制度规范化、程序化,逐步建立审计整改长效机制。
下一步,区财政将继续围绕“同级审”工作重点,持续强化整改力度,不断推进制度完善。