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为进一步加强行政事业单位财务管理工作,提高财政管理科学化、精细化水平,新桥财政和资产管理局扎实开展2023年度三季度内审工作。
根据新桥财政监督检查计划安排,此次内审将以交叉互审的方式进行,由财政副局长黄晓晖任内审组长,其他职能会计为内审人员,主要对2023年度三季度会计账册凭证、货币资金管理、基本建设项目及资产管理等情况进行监督检查;内审人员本着“自查自纠、预防为主”的原则,将发现问题及整改建议记录在案形成内审底稿,并及时反馈给职能会计,为整改落实提供依据,同时督促其在第一时间整改到位。
下一步,新桥财政和资产管理局将以此次内审检查为契机,一方面加强财政资金支出审核,严格按照财务相关规定审核原始凭证,确保审批手续完善、附件资料齐全;另一方面加强财务人员的培训,提高他们专业水平和财务管理能力,确保财务管理准确性与及时性。