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为进一步加强内部监督管理,切实发挥内审监督作用,新桥街道财政和资产管理局于8月份开展二季度财务内审工作。
根据新桥财政监督检查计划安排,由财政分局长负责内审工作的统筹和管理,局内其他岗位配合开展内审工作。本次内审工作由财政副局长黄晓晖任内审组长,其他职能会计岗位成员作为内审工作人员,对2023年二季度会计账册凭证、货币资金管理、基本建设项目及资产管理、政府采购管理、票证管理等情况进行监督检查,同时,重点关注2023年一季度内审检查发现问题的整改情况,扎实开展财政内部监督检查工作。
内审工作是一项政策性强、责任重大的综合性工作,也是财政监督的重要内容。通过内审,一方面加强了财政资金支出审核,规范财务报销管理,确保审批手续完善、附件资料齐全;另一方面加强了财务核算管理,提高职能会计专业水平和财务管理能力,确保财务管理准确性与及时性。