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财政内部审计不仅是财政监督的重要组成部分,也是完善财政部门内部控制机制、规范财政部门理财行为的重要手段,因此,做好财政部门内部各职能科室的监督检查意义重大。为此,新北区财政局罗溪分局组织开展了“规范化内审”的培训,坚持理论联系实际,不断实现内部审计创新,全面提高内部审计监督能力,提高内部审计工作水平。
此次活动由分副局长恽红秀主持,首先讲解了财政内审的重要性。接下来根据内审人员不自查原则,以二季度内审为例,明确内审流程,对内审人员进行了合理分工,通过交叉检查以达到财政监督的效果。内审结束后,对二季度内审情况做了总结,形成了财政内审工作底稿。
本次内审情况总体良好,账务处理合规,货币资金账实相符,与银行对账单一致。各项资金审批及调拨手续齐全,内部往来及时核对进行账务处理,凭证票据资料齐全,审批手续规范,及时装订凭证,保管完好,内部审计取得了良好的监督效果。对于不足之处,也会及时整改,进一步把内审工作的目的落到实处。