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4月12日开始,西夏墅镇财政分局为期一周的内审工作开始。此次内审,改变交叉检查的方式,成立专门的小组,抽查重点账簿,检查周期为2022年1月至3月。
此次抽查6个账簿,分别是防疫专户、党政办公室、行政审批局、农村工作局、结算帐和预算账。通过一周的检查,发现很多共性和个性的问题,整理成审计底稿,并将问题归纳形成文稿通报各事业单位结报员和财政内部人员。
此次检查,问题主要表现为:1.附件不齐全。比如政府采购缺乏订单详情;拨款未附拨款单;附件未盖单位章;签收人未签字等。2.票据不符合规定。比如加油票由于加油站工作失误,出现其他地域增值税发票;票据中品目使用错误。3.账务处理错误。体现在往来使用错误、经济科目使用错误、支出和往来混肴等。
通过此次内审,发现一批问题,进行整改,同时,将问题推广至各单位和各科室,让大家在以后的工作中防微杜渐。