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4月中旬,西夏墅镇财政分局对内部开展了内审工作,目前以结束内审并开展回顾总结。分局财务工作人员借此契机学习财务管理细则,找问题漏洞,反复消化、严格把关。
出纳工作中要坚持原则,严格遵守职业道德,严格实施内控要求,认真审核每一张凭证,不把问题带入下一环节。每月与银行核对存款余额,如不符,及时编制银行存款余额调节表,做好银行账户的日常结算、银行存款日记账做到日清月结。保管好现金、各种印鉴章。
会计工作中,做好财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始凭证,确认签字是否齐全、盖章是否正确、银行打卡明细是否盖有银行章,如原始凭证不符要求及时告知结报员整改。认真落实财务工作细则,配合领导安排的工作任务,按要求落实工作措施,认真自查。